Orden de Compra. Nº2447-178-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2447-197-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-178-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2447-197-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION PARA CURSO DE CAPACITACION A DOCENTES DE LOS LICEOS PRIORITARIOS DE LA COMUNA DE COQUIMBO
Proveniente de Licitación 2447-197-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Según calendario
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna -1
Impuesto 14405,8
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERDEMAQ LIMITADA
R.U.T. 76.878.450-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te 100 UNIDADES SUPREMO CEYLAN LINEA ORO5CajaBolsitas de te 100 UNIDADES SUPREMO CEYLAN LINEA OROCAJA DE TE BOLSITA DE 100 UNIDADES $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
52151504
VASOS PLUMAVIT DESECHABLE 240 ML1000UnidadVASOS PLUMAVIT DESECHABLE 240 MLVASOS PLASTICOS TERMICOS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
52151704
Cucharas PLASTICAS PARA CAFE1000UnidadCucharas PLASTICAS PARA CAFECUCHARAS PLASTICAS $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111507
Papel EQUALIT CARTA7UnidadPapel EQUALIT CARTA7 RESMAS TAMAÑO CARTA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50201706
NESCAFE 100 GRS10UnidadNESCAFE 100 GRSTARROS CAFÈ (100 0 120GRS C/U ) $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
50161509
AZUCAR LA CAÑADA25kilogramoAZUCAR LA CAÑADAKILOS DE AZUCAR $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
14111703
Toallas de papel Nova pqte 2 unidades doble hoja2PaqueteToallas de papel Nova pqte 2 unidades doble hoja2 PAQUETE TOALLA NOVA $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
Total Neto $ 75.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.406
TOTAL OC $ 90.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.