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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2447-202-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-130-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2447-130-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
114015,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
chichi |
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Razón Social |
banqueteria
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R.U.T. |
6.733.506-6 |
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Sucursal |
chichi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 130 | Unidad | COLACIONES Y ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE VI FERIA VOCACIONAL; DEBE INCLUIR GARZONES, MANTELERIA, VAJILLAS Y CUBIERTOS; SE CONFIRMARA EL LUGAR Y DIA (PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE); CADA OFERENTE PRESENTARA SU MENU; TOTAL 130 COLACIONES Y 130 ALMUERZOS | |
$ 4.616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.080
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$ 600.080
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Total Neto
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$ 600.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.015
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$ 714.095
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.