Orden de Compra. Nº
2447-280-SE16
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ESCUELA LAS BARRANCAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2447-280-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
ESCUELA LAS BARRANCAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2447-33-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
40513,32
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA, RESPONSABLE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL INGRID PATRICIA NUÑEZ HERRERA FONO: 51-2311711 DIRECCIÓN DE DESPACHO RUTA 43 KM.37 LAS BARRANCAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIPARE LTDA.
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T.
76.079.350-7
Sucursal
DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121630
Kit de grapadora
4
Unidad no definida
ENGRAPADORAS REXEL PURPOSE
$ 11.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.176
$ 46.176
44122107
Grapas
4
Unidad no definida
CAJAS DE GRAPAS 23/10 1000 UNIDADES
$ 1.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.692
$ 5.692
44101801
Calculadoras o accesorios
30
Unidad no definida
CALCULADORAS CASIO HL -820LV-WE TIPO PORTATIL, 8 DIGITOS.
$ 2.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.630
$ 78.630
60122003
Agujas de coser a mano
40
Unidad no definida
AGUJAS PUNTA ROMA
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
60121236
Pinceles
20
Unidad no definida
PINCELES PLANOS Nº8
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
60121236
Pinceles
20
Unidad no definida
PINCELES PINCELES Nº12
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
11131506
Lana no tratada
30
Unidad no definida
SET DE LANAS COLORES SURTIDOS 5 COLORESART-GRAF
$ 724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.720
$ 21.720
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad no definida
FRASCO SILICONA LIQUIDA 250 ML. ARTEL
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.700
$ 30.700
44111616
Separadores de talones
20
Unidad no definida
SET DE SEPARADORES OFICIO
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
43201809
CD de lectura y escritura
30
Unidad no definida
CD UNIDAD
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.930
$ 9.930
Total Neto
$ 213.228
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.513
TOTAL OC
$ 253.741
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.