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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2447-293-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AREA DE PROYECTOS DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2447-63-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
1839327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS HORACIO SALAS ROJAS |
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Razón Social |
LUIS HORACIO SALAS ROJAS
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R.U.T. |
4.653.322-4 |
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Sucursal |
LUIS HORACIO SALAS ROJAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad | SERVICIO DE CIERRES Y MEJORAS DEL SECTOR PARVULOS PARA LA ESCUELA LUCILA GODOY, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | SERVICIO DE CIERRES Y MEJORAS DEL SECTOR PARVULOS, ESCUELA LUCILA GODOY |
$ 9.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.680.672
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$ 9.680.672
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Total Neto
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$ 9.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.839.328
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$ 11.520.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.