Orden de Compra. Nº
2447-306-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-217-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2447-306-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-217-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2447-217-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
111843,5
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
dirección de despacho
despachar a colegio La Herradura, calle La Ermita Nº 355, La Herradura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
R.U.T.
89.917.700-2
Sucursal
SOC COMERCIAL LA ELEGANTE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
6
Unidad
pendrive 16 gb. conexion interface usb 2.0 COMPATIBILIDAD WINDOWS VISTA, XP, 2000(SP4)
$ 18.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTAS COLOR IMPRESORA CANON PIXMA MP 450
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA NEGRA IMPRESORA STYLUS CX 5600
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.780
$ 10.780
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA CYAN 73 IMPRESORA STYLUS CX 5600
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA MAGENTA 73 IMPRESORA STYLUS CX 5600
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA AMARILLA 73 IMPRESORA STYLUS CX 5600
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
14111509
Artículos de papelería
100
Resma
RESMAS TAMAÑO OFICIO
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.000
$ 208.000
14111509
Artículos de papelería
108
Resma
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.760
$ 185.760
Total Neto
$ 588.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.844
TOTAL OC
$ 700.494
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.