Orden de Compra. Nº2447-32-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-34-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-32-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-34-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-34-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 58782,39
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOENVIAR PRODUCTOS A CALLE VARELA 1092, DPTO. EDUCACION.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas12UnidadPINO BRUTO 2X 2X 3.20 MT. VERDE  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
11121604
Madera de coníferas5UnidadPINO BRUTO 1 X 5 X 3.20 MT.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2 KG. 50%  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
23171509
Soldadura1UnidadPASTA SOLDAR 100GRS.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
27121704
Uniones Hidráulicas3UnidadTEE PVC HIDR. 32MM. 1"  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE SO SO HI 1/2"  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTERMINAL PVC HIDR. HE 20MM X 1/2"  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA PLIEGO METAL  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadTEFLON TAIWAN 3/4"  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
31201601
Adhesivos químicos4UnidadADHESIVO VINILIT 500CC.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40141702
Grifos2UnidadLLAVE DE PASO SOLDAR 3/4"  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
40142115
Tubería de plástico10UnidadCOPLA PVC HIDR. 32MM.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
40142115
Tubería de plástico8UnidadCODO PVC HIDR. 32MM. 90º  $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.648
40142108
Tubería de bronce3UnidadCODO BRONCE SO HE 3/4"  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
40142115
Tubería de plástico3UnidadCODO PVC HIDR. 25MM. 90º  $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.223 $ 5.223
40142115
Tubería de plástico13UnidadCOPLA SANT. GRIS, 110MM. PVC  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.580 $ 21.580
40142115
Tubería de plástico2UnidadCODO GRIS 45º, 110MM. PVC  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
30111601
Cemento3SacoCEMENTO POLPAICO  $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
40142115
Tubería de plástico14TiraTUBERIA SANITARIA GRIS 110MM.(6MT.)  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200
31231313
Tubería de plástico1TiraTUBERIA PVC HIDR. 25MM X 6MT. C 10  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
31231313
Tubería de plástico14TiraTUBERIA PVC HIDR. 32MM. X 6MT. C10  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
Total Neto $ 309.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.782
TOTAL OC $ 368.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.