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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2447-337-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE RESMAS PARA LA UNIDAD SEP DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2447-33-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
53789 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIPARE LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
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R.U.T. |
76.079.350-7 |
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Sucursal |
DIPARE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 50 | Unidad | Resmas de hojas tamaño carta | |
$ 2.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.750
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$ 129.750
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 50 | Unidad | Resmas hojas tamaño ofcicio | |
$ 3.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.350
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$ 153.350
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Total Neto
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$ 283.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.789
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$ 336.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.