Orden de Compra. Nº2447-371-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-194-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-371-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-194-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-194-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 96064
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHODESPACHAR A FEDERICO SILVA # 210 , TONGOY, ESCUELA DAVID LEON SILVA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Oceano
Razón Social ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.225.502-4
Sucursal Comercial Oceano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico6Unidad no definida PAQUETE DE 4 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 500 MTS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111703
Toallas de papel6Unidad no definida PAQUETE DE 2 TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 250 MTS $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X120 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad no definida GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX S $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad no definida GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX L $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad no definida PASTILLA PARA BAÑO CLORO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
47131816
Desodorantes50Unidad no definida PASTILLA PARA WC DESODORANTE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definida PAÑO MULTIUSO VIRUTEX $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definida LYSOFORM O LYSOL SPRAY $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131803
Desinfectantes domésticos80Unidad no definida CLORO LIQUIDO TRADICIONAL CLOROX DE 1 LT $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definida CIF CREMA DE 750 CC $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131615
Escobillones10Unidad no definida ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO VIRUTEX $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definida POETT DE 900 CC $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definida CLORO GEL DE 900 CC $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12191601
Solventes de alcohol5Caja CAJA DE ALCOHOL GEL SACHET $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 505.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.064
TOTAL OC $ 601.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.