Orden de Compra. Nº
2447-371-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-194-LE12
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2447-371-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-194-LE12
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2447-194-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
96064
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE DESPACHO
DESPACHAR A FEDERICO SILVA # 210 , TONGOY, ESCUELA DAVID LEON SILVA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Oceano
Razón Social
ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T.
13.225.502-4
Sucursal
Comercial Oceano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
6
Unidad no definida
PAQUETE DE 4 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 500 MTS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111703
Toallas de papel
6
Unidad no definida
PAQUETE DE 2 TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 250 MTS
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 80X120
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad no definida
GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX S
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad no definida
GUANTE DE ASEO AMARILLO VIRUTEX L
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad no definida
PASTILLA PARA BAÑO CLORO
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
47131816
Desodorantes
50
Unidad no definida
PASTILLA PARA WC DESODORANTE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad no definida
PAÑO MULTIUSO VIRUTEX
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad no definida
LYSOFORM O LYSOL SPRAY
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131803
Desinfectantes domésticos
80
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO TRADICIONAL CLOROX DE 1 LT
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
CIF CREMA DE 750 CC
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO VIRUTEX
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
POETT DE 900 CC
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO GEL DE 900 CC
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
12191601
Solventes de alcohol
5
Caja
CAJA DE ALCOHOL GEL SACHET
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
Total Neto
$ 505.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.064
TOTAL OC
$ 601.664
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.