Orden de Compra. Nº2447-402-SE17 "AREA DE PROYECTOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-402-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra AREA DE PROYECTOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-63-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 13554909,7
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Sauce
Razón Social Construcciones El Sauce limitada
R.U.T. 76.423.752-8
Sucursal El Sauce
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSERVICIO OBRA MENOR CONSERVACION ESCUELA MARIO MUÑOZ SILVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS ADJUNTOS.valor neto $ 71.341.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.341.630 $ 71.341.630
Total Neto $ 71.341.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.554.910
TOTAL OC $ 84.896.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.