Orden de Compra. Nº2447-41-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-27-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-41-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-27-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-27-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 44849,5
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIFORMANIA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL UNIFORMANIA LIMITADA
R.U.T. 76.121.643-0
Sucursal UNIFORMANIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño25Unidadbuzos colegio La Herradura: tallas: 5 talla 8 5 talla 10 5 talla 12 5 talla 14 5 talla S  $ 9.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.050 $ 236.050
Total Neto $ 236.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.850
TOTAL OC $ 280.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.