Orden de Compra. Nº
2447-440-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-439-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2447-440-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-439-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2447-439-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
68422,8
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
dirección de despacho
despachar a sala cuna Santo Tomás de Aquino, calle Talca Nº 1099
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Imprecon
Razón Social
RINA EUGENIA BORGE PODESTA
R.U.T.
6.893.175-4
Sucursal
Comercial Imprecon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
20
Unidad
algodón hidrófilo 250 grs.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
12191601
Solventes de alcohol
20
Litro
alcohol
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
papel gofrado
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
papel higiénico para dispensador
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
42132202
Dediles
10
Caja
guantes
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
contenedor de basura grande con ruedas 120 lts.
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
paño esponja
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
traperos
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Litro
cloro
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
desinfectante de ambiente y superficie
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
47131816
Desodorantes
15
Unidad
desodorantes ambientales
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.750
$ 21.750
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
limpiadores en crema
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
47131801
Limpiadores de suelos
15
Unidad
virutillas gruesas
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
47131806
Barniz o ceras de muebles
8
Unidad
lustramuebles
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.320
$ 6.320
53131608
Jabones
15
Litro
jabón líquido
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.850
$ 23.850
Total Neto
$ 360.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.423
TOTAL OC
$ 428.543
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.