Orden de Compra. Nº2447-440-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-439-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-440-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-439-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-439-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 68422,8
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
dirección de despachodespachar a sala cuna Santo Tomás de Aquino, calle Talca Nº 1099
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Imprecon
Razón Social RINA EUGENIA BORGE PODESTA
R.U.T. 6.893.175-4
Sucursal Comercial Imprecon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón20Unidadalgodón hidrófilo 250 grs.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12191601
Solventes de alcohol20Litroalcohol  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
14111703
Toallas de papel40Unidadpapel gofrado  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111704
Papel higiénico20Unidadpapel higiénico para dispensador  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
42132202
Dediles10Cajaguantes  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidadcontenedor de basura grande con ruedas 120 lts.  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131502
Paños de limpieza10Unidadpaño esponja  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidadtraperos  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131803
Desinfectantes domésticos20Litrocloro  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidaddesinfectante de ambiente y superficie  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
47131816
Desodorantes15Unidaddesodorantes ambientales  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
47131805
Limpiadores de uso general10Unidadlimpiadores en crema  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47131801
Limpiadores de suelos15Unidadvirutillas gruesas  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
47131806
Barniz o ceras de muebles8Unidadlustramuebles  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
53131608
Jabones15Litrojabón líquido  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
Total Neto $ 360.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.423
TOTAL OC $ 428.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.