Orden de Compra. Nº2447-472-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-416-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-472-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-416-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-416-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 13209,75
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor punto y coma
Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS
R.U.T. 53.304.041-1
Sucursal punto y coma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidadresmas oficio  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121707
Lápices de colores30Unidadcajas de lápices de colores  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
44122001
Archivadores de fichas5Unidadarchivadores de palanca metálica  $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.335 $ 4.335
60102513
Juegos de dominó10Unidadjuegos didácticos, memorice, sospecha, dominó, etc.  $ 3.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.360 $ 34.360
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidadpegamentos  $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
60121535
Goma de borrar20Unidadgomas de borrar  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121518
Lápices de grafito30Unidadlápices de grafito  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
Total Neto $ 69.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.210
TOTAL OC $ 82.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.