Orden de Compra. Nº2447-54-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-18-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-18-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-18-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna 32
Impuesto 76722
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Papiro
Razón Social VALESKA KATHERINE GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.427.540-5
Sucursal Comercial Papiro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas20Unidadinsecticidas en aerosol  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
12191501
Solventes aromáticos50Unidaddesodorante ambiental  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47131502
Paños de limpieza10Unidadpaños para pisos  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131603
Esponjas50Unidadesponjas lavalozas  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadmanteles de cocina  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidadcloro de 1 lt.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50Unidadcera roja  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos25Unidadcera líquida para piso flotante  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
47131810
Productos para lavar platos15Unidadlavalozas grande  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131816
Desodorantes15Unidadpastillas para estanques w.c.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 403.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.722
TOTAL OC $ 480.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.