Orden de Compra. Nº2447-665-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-626-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-665-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2447-626-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-626-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 162450,76
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
dirección de despachodespachar a Dpto. de Educación; calle Varela Nº 1092; a nombre de Luis Rojas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES
R.U.T. 76.173.599-3
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería200Unidadresmas tamaño oficio  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
14111509
Artículos de papelería160Unidadresmas tamaño carta  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
31201517
Cinta para empaquetar20Unidadcinta de embalaje café  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121506
Sobres estándar250Unidadsobres tamaño oficio  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121506
Sobres estándar500Unidadsobre americano  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121704
Lápiz pasta200Unidadlápiz pasta tinta gel azul  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44121704
Lápiz pasta200Unidadlápiz pasta tinta gel negro  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
44121802
Líquido corrector48Unidadlápiz corrector  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.904 $ 23.904
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes50Unidadsaca corchete palanca  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44122010
Divisores120Unidadseparadores tamaño oficio  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
60121302
Cuchillo cartonero50Unidadcuchillo cartonero  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121535
Goma de borrar50Unidadgomas de borrar  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60121518
Lápices de grafito60Unidadlápiz grafito  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 855.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.451
TOTAL OC $ 1.017.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.