Orden de Compra. Nº2447-717-SE16 "ESCUELA TOMASA OLIVARES CAAMAÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2447-717-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA TOMASA OLIVARES CAAMAÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2447-90-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 6726
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios y Construcciones h&m
Razón Social HERMAN LEONARDO ANSIETA HERNANDEZ
R.U.T. 13.875.261-5
Sucursal Servicios y Construcciones h&m
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101634
Sacos de cadena6Unidad no definidaSACO DE CEMENTO  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
Total Neto $ 35.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.726
TOTAL OC $ 42.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.