Orden de Compra. Nº2448-101-SE18 "SUMINISTRO CAMBIO DE LUBRICANTES 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-101-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CAMBIO DE LUBRICANTES 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 307417,72
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Mantención
Razón Social Terramek EIRL
R.U.T. 76.464.972-9
Sucursal Unidad Mantención
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaCAMBIO DE LUBRICANTES SEGUN COTIZACIONES: N° 200 - 201 - 202 - 204 - 206 - 208 - 210 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 218 - 222- 224   $ 1.617.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.988 $ 1.617.988
Total Neto $ 1.617.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.418
TOTAL OC $ 1.925.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.