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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2448-1045-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COFFEE BREAK PAC 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2448-56-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MATTA 147 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
26345,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MATTA 147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLORENCIA PASTELERIA Y EVENTOS |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PIA & FERNANDO LIMITADA
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R.U.T. |
77.166.065-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FLORENCIA PASTELERIA Y EVENTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | Coffee Break 28 de Octubre 2025, 15:30 horas Actividades que promueven el bienestar (Estrategia Saludablemente)
LUGAR: CECOSF PUNTA MIRA
CARGO CONVENIO MAIS
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$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.660
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$ 138.660
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Total Neto
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$ 138.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.345
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$ 165.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.