Orden de Compra. Nº2448-11166-SE08 "Orden de Compra desde 2448-151-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-11166-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2448-151-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-151-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 27588
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección Despacho

J.J.Oliver S/N (Consultorio San Juan), Coquimbo, Entregar Sr. Manuel Muñoz

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSM Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA
R.U.T. 77.683.190-5
Sucursal OSM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291606
GUBIAS6Unidad Cincel o gubia quirúrgico $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31261503
CAJA DE ACERO INOXIDABLE 20x10x4 CON TAPA6Unidad Cubiertas y cajas de acero $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
27111911
FORMON DE USOS PODOLÓGICO6Unidad Formones $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
31261503
COPELA ACERO INOXIDABLE6Unidad Cubiertas y cajas de acero $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42291614
TIJERA MAYO ROMA AGUDA DE 14 CMS. APROX6Unidad Tijeras quirúrgicas $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
53131618
ALICATE CORTA UÑA6Unidad Utensilios de pedicura $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
42291609
PINZA ANATÓMICA DE 14 CMS. APROX.6Unidad Pinzas quirúrgicas $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
42261508
PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 20 CMS.6Unidad Agujas de autopsia $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
42291609
PINZA KELLY RECTA DE 14 CMS. APROX.6Unidad Pinzas quirúrgicas $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
53131618
BOLSA DE LIJA DE USO DE PEDICURA6Unidad Utensilios de pedicura $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 145.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.588
TOTAL OC $ 172.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.