Orden de Compra. Nº
2448-11166-SE08
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Orden de Compra desde 2448-151-CO08
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Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2448-11166-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 2448-151-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2448-151-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
27588
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Dirección Despacho
J.J.Oliver S/N (Consultorio San Juan), Coquimbo, Entregar Sr. Manuel Muñoz
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OSM Ltda.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OSM LIMITADA
R.U.T.
77.683.190-5
Sucursal
OSM Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291606
GUBIAS
6
Unidad
Cincel o gubia quirúrgico
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31261503
CAJA DE ACERO INOXIDABLE 20x10x4 CON TAPA
6
Unidad
Cubiertas y cajas de acero
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
27111911
FORMON DE USOS PODOLÓGICO
6
Unidad
Formones
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
31261503
COPELA ACERO INOXIDABLE
6
Unidad
Cubiertas y cajas de acero
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
42291614
TIJERA MAYO ROMA AGUDA DE 14 CMS. APROX
6
Unidad
Tijeras quirúrgicas
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
53131618
ALICATE CORTA UÑA
6
Unidad
Utensilios de pedicura
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.400
$ 53.400
42291609
PINZA ANATÓMICA DE 14 CMS. APROX.
6
Unidad
Pinzas quirúrgicas
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
42261508
PORTA AGUJA MAYO HEGAR DE 20 CMS.
6
Unidad
Agujas de autopsia
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
42291609
PINZA KELLY RECTA DE 14 CMS. APROX.
6
Unidad
Pinzas quirúrgicas
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
53131618
BOLSA DE LIJA DE USO DE PEDICURA
6
Unidad
Utensilios de pedicura
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 145.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.588
TOTAL OC
$ 172.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.