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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2448-1675-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO COFFEE BREAK CAPACITACION Y OTROS 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2448-78-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
21953,7815125585 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JANETT VARGAS GUZMAN |
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Razón Social |
JANETT KARINA VARGAS GUZMAN
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R.U.T. |
16.132.398-5 |
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Sucursal |
JANETT VARGAS GUZMAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 55 | Unidad | COFFE BREAK PARA PERSONAS. PARA EL DIA 16/11/2018 A LAS 09:00 hrs; Lugar Cesfam San Juan | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.555
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$ 115.546
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Total Neto
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$ 115.546
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.954
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$ 137.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.