Orden de Compra. Nº2448-182-SE23 "AMPL. SUMINISTRO DE ASEO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-182-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra AMPL. SUMINISTRO DE ASEO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-39-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215--22-04-007 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
Comuna Coquimbo
Impuesto 1818490
Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian enrique
Razón Social lopez zuñiga y compañia ltda
R.U.T. 76.674.304-8
Sucursal cristian enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles300UnidadLIMPIA PISO LIQUIDO 900CC AROMAS SURTIDOS VIRGINIA  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000
47131806
Barniz o ceras de muebles200UnidadLIMPIADOR EN CREMA PRESENTACION DE 750 GR SAPOLIO EXCELL  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
47131502
Paños de limpieza400UnidadPANO ABSORVENTE, PREST ESPONJA *1 ESPONGI 18”19 LINEA COCINA  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
47131502
Paños de limpieza500UnidadPANO MULTIUSO, PREST. * 40*35CM  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131502
Paños de limpieza300UnidadPANO PRES. 30*40CM COLOR AMARILLO P/ASEO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
47131502
Paños de limpieza300UnidadPANO PRES. COLOR BLANCO ”1 DE ASEO 40”45 CM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
12161902
Detergentes surfactantes150UnidadDETERGENTE EN POLVO PREST. 800 GRS BIO FRESCURA  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.500 $ 268.500
47121701
Bolsas de basura15000UnidadBOLSA P/BASURA DE ROLLO 50*70 BIODEGRADABLE PRES. 10 UNIDADES  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
47121701
Bolsas de basura15000UnidadBOLSA P/BASURA DE ROLLO 70’90 BIODEGRADABLE PRES. 10 UNIDADES  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.000 $ 1.185.000
47121701
Bolsas de basura10000UnidadBOLSA P/BASURA DE ROLLO 80*110 PRES. 10 UNIDADES  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
47121701
Bolsas de basura5000UnidadBOLSA P/BASURA DE ROLLO 110*120 PRES. 5 UNIDADES  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadDESINFECTANTE PARA PISO EN BASE A AMONIO CUATERNARIO, BIDON 5 LT,IGENIX  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.000 $ 2.180.000
47131810
Productos para lavar platos350UnidadLAVALOZA LIQUIDO EN PRESENTACION DE 500 ML, EXCELL 0 SAPOLIO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo300UnidadTRAPERO P/PISO,DOBLE OJAL  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
Total Neto $ 9.571.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.818.490
TOTAL OC $ 11.389.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.