Orden de Compra. Nº
2448-182-SE23
"
AMPL. SUMINISTRO DE ASEO 2022
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2448-182-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
AMPL. SUMINISTRO DE ASEO 2022
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2448-39-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215--22-04-007 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
Comuna
Coquimbo
Impuesto
1818490
Dirección de Envío de la Factura
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cristian enrique
Razón Social
lopez zuñiga y compañia ltda
R.U.T.
76.674.304-8
Sucursal
cristian enrique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
300
Unidad
LIMPIA PISO LIQUIDO 900CC AROMAS SURTIDOS VIRGINIA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 417.000
$ 417.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
200
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA PRESENTACION DE 750 GR SAPOLIO EXCELL
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 358.000
$ 358.000
47131502
Paños de limpieza
400
Unidad
PANO ABSORVENTE, PREST ESPONJA *1 ESPONGI 18”19 LINEA COCINA
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
47131502
Paños de limpieza
500
Unidad
PANO MULTIUSO, PREST. * 40*35CM
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
47131502
Paños de limpieza
300
Unidad
PANO PRES. 30*40CM COLOR AMARILLO P/ASEO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
47131502
Paños de limpieza
300
Unidad
PANO PRES. COLOR BLANCO ”1 DE ASEO 40”45 CM
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
12161902
Detergentes surfactantes
150
Unidad
DETERGENTE EN POLVO PREST. 800 GRS BIO FRESCURA
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.500
$ 268.500
47121701
Bolsas de basura
15000
Unidad
BOLSA P/BASURA DE ROLLO 50*70 BIODEGRADABLE PRES. 10 UNIDADES
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 885.000
$ 885.000
47121701
Bolsas de basura
15000
Unidad
BOLSA P/BASURA DE ROLLO 70’90 BIODEGRADABLE PRES. 10 UNIDADES
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.185.000
$ 1.185.000
47121701
Bolsas de basura
10000
Unidad
BOLSA P/BASURA DE ROLLO 80*110 PRES. 10 UNIDADES
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090.000
$ 1.090.000
47121701
Bolsas de basura
5000
Unidad
BOLSA P/BASURA DE ROLLO 110*120 PRES. 5 UNIDADES
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad
DESINFECTANTE PARA PISO EN BASE A AMONIO CUATERNARIO, BIDON 5 LT,IGENIX
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180.000
$ 2.180.000
47131810
Productos para lavar platos
350
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO EN PRESENTACION DE 500 ML, EXCELL 0 SAPOLIO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.500
$ 346.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
300
Unidad
TRAPERO P/PISO,DOBLE OJAL
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.000
$ 327.000
Total Neto
$ 9.571.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.818.490
TOTAL OC
$ 11.389.490
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.