Orden de Compra. Nº2448-299-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2448-317-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-299-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2448-317-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ONCES SALUDABLES PARA FINALIZACIÓN ACTIVIDADES PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD.
Proveniente de Licitación 2448-317-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna -1
Impuesto 175560
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS HUMBERTO PENA MONTERO
R.U.T. 6.898.789-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadProducción de eventosSERVICIO DE ONCES SALUDABLES SEGÚN DETALLE ADJUNTO PARA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE $ 924.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000
Total Neto $ 924.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.560
TOTAL OC $ 1.099.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.