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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2448-40-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. COMPUTACION Y AUDIO MAIS 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2448-265-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
131243,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | Tonner negro para impresora HP LASERJET CP 1025 NW | Cotización Nro 20725
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$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.504
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$ 60.504
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45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Videoproyector, igual o equivalente a Epson POWERLITE S39 UNIDAD | Cotización Nro 20725
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$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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43211508
| Computadores personales | 2 | Unidad | Computador todo en uno, igual o equivalente a HP AIO 20-c213la | Cotización Nro 20725
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$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 690.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.244
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$ 822.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.