Orden de Compra. Nº
2448-410-SE26
"
SUMINISTRO RETIRO REAS 2025-2026
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2448-410-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO RETIRO REAS 2025-2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2448-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
Comuna
Coquimbo
Impuesto
2214564
Dirección de Envío de la Factura
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Procesán Casa Matriz
Razón Social
PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T.
96.697.710-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
504
Unidad
RESIDUOS CORTOPUNZANTES
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.217.600
$ 2.217.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
83
Unidad
SANGRE Y PRODUCTOS DERIVADOS
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 365.200
$ 365.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
297
Unidad
RESIDUOS CONTAMINADOS
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.306.800
$ 1.306.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1703
Unidad
FARMACOS
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.493.200
$ 7.493.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
13
Unidad
FARMACOS FUERA DE ESPECIFICACION O VENCIDOS
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Unidad
BATERIAS PLOMO
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
28
Unidad
TONER
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.200
$ 123.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
8
Unidad
CHATARRA ELECTRONICA
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
9
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES Y LUMINARIA DE BAJO
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
Total Neto
$ 11.655.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.214.564
TOTAL OC
$ 13.870.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.