Orden de Compra. Nº2448-522-SE18 "SUMINISTRO MANTENCIONES MECANICAS 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-522-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCIONES MECANICAS 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 457250,58
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Mantención
Razón Social Terramek EIRL
R.U.T. 76.464.972-9
Sucursal Unidad Mantención
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1Unidad no definidaMANTENCIÓN MECÁNICA SEGÚN COTIZACIONES N°: 318; 319; 321; 322; 324; 326; 327; 328; 329; 335; 336; 338; 339; 341; 342; 343; y 345  $ 2.406.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406.582 $ 2.406.582
Total Neto $ 2.406.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.251
TOTAL OC $ 2.863.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.