Orden de Compra. Nº2448-610-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-18-LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-610-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-18-LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-18-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA MATTA 147
Comuna Coquimbo
Impuesto 1498862,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MATTA 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Servicios Fire
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FIRE SPA
R.U.T. 77.135.328-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Servicios Fire
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101603
Servicios de prevención de incendios1UnidadServicio de revision y mantencion redes humedas SEGÚN COTIZACION: 7122   $ 3.712.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.712.500 $ 3.712.500
92101603
Servicios de prevención de incendios1UnidadServicio de revision y mantencion de extintores Anual 2026 SEGÚN COTIZACION: 7121   $ 1.843.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843.750 $ 1.843.750
92101603
Servicios de prevención de incendios1UnidadServicio de Mantencion Sistema FM-200 SEGÚN COTIZACION: 7124   $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
92101603
Servicios de prevención de incendios1UnidadServicio de mantencion redes secas SEGÚN COTIZACION: 7123   $ 832.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.500 $ 832.500
Total Neto $ 7.888.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.498.862
TOTAL OC $ 9.387.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.