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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2448-706-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mejoramiento Droguería FOFAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2448-85-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
3033613,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
LAVADO Y CÍA SPA
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R.U.T. |
77.015.492-8 |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Mejoramiento Nº1 Droguería Departamento de Salud Coquimbo, según términos de referencia adjuntos | Proveedor Calificado |
$ 15.966.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.966.386
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$ 15.966.386
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Total Neto
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$ 15.966.386
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.033.613
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$ 18.999.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.