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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2448-830-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MANTENCION ASCENSORES JULIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2448-21-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
95950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Elevared |
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Razón Social |
SOCIEDAD ELEVARED LIMITADA
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R.U.T. |
76.909.707-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Elevared |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL ASCENSORES SEGUN ORDEN DE TRABAJO 13, 14, 15 Y 16.
SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO.
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$ 505.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 505.000
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$ 505.000
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Total Neto
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$ 505.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.950
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$ 600.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.