Orden de Compra. Nº2448-97-SE26 "SUMINISTRO RETIRO REAS 2025-2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-97-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO RETIRO REAS 2025-2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
Comuna Coquimbo
Impuesto 2408516
Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos7UnidadPILAS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos277UnidadRESIDUOS CORTOPUNZANTES   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.800 $ 1.218.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos278UnidadRESIDUOS CONTAMINADOS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.200 $ 1.223.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2107UnidadFARMACOS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.270.800 $ 9.270.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos128UnidadTONER   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.200 $ 563.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos47UnidadTUBOS FLUORESCENTES Y LUMINARIAS DE BAJO   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos37Unidad BATERIAS PLOMO   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.800 $ 162.800
Total Neto $ 12.676.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.408.516
TOTAL OC $ 15.084.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.