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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2448-970-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-195-LE15 SEGUN GUIA 246-15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2448-195-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
179550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NICO IMPRESORES |
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Razón Social |
ANA ANGELICA CASTILLO NUNEZ
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R.U.T. |
9.805.659-9 |
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Sucursal |
NICO IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 3000 | Unidad | GUIAS ANTICIPATORIAS, “pauta de alimentación del preescolar“. Imán rectangular para refrigerador de105x74mm que incluya informacion sobre Alimentacion del preescolar. Grosor de 0.75mm
Fuerza magnética de 55gr/cm2
Impresión todo color y Calidad fotográ | guias anticipatorias full color plazo de entrega 5 dias. |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 945.000
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$ 945.000
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Total Neto
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$ 945.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.550
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$ 1.124.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.