Orden de Compra. Nº2448-984-AG25 "ADQ. PROMOCION SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-984-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PROMOCION SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
Comuna Coquimbo
Impuesto 1084117,58
Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALTA MONTAÑA
Razón Social ALTA MONTAÑA SPA
R.U.T. 76.679.502-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALTA MONTAÑA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121513
Servicios de organización y producción de eventos deportivos1Unidad1Arco Truss4x3,1 Telon de fondo de pvc4x3con logo de la seremi,30 bandas advientos c/logos municipal,1 pera inflable con logo municipal,4 lienzos tela visioner con logo municipal de 9 metros de largo x1 de ancho, premios para concurso atingente a la temática,Instalación de 8 stands por cada actividad(mesas, manteles, toldos)1 Animador,1 Fotógrafo,1Punto Hídrico, Colaciones Saludables(incluye porta colaciones)para200 personas, 1 basurero,sistema de ampliación,200pulseras,corporeos 2,SEGÚN REQ.ADJ  $ 5.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.705.882 $ 5.705.882
Total Neto $ 5.705.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.084.118
TOTAL OC $ 6.790.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.