Orden de Compra. Nº
2450-1094-SE17
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-414-L117
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2450-1094-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-414-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2450-414-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Facturación
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna
La Serena
Impuesto
21253,4
Dirección de Envío de la Factura
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAX FELIPE
Razón Social
COMERCIAL MAX FELIPE LARENAS VALENZUELA E.I.R.L.
R.U.T.
76.258.782-3
Sucursal
MAX FELIPE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
3
Litro
ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% ISOPROPILICO, DE 1 LITRO C/U.
ALCOHOL DESNATURALIZADO 95% ISOPROPILICO - 1 LITRO CU
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.970
$ 23.970
15121520
Lubricantes de uso general
2
Unidad
LUBRICANTES DE 155 CC., SE SUGIERE PW-90 O EQUIVALENTE CALIDAD.
LUBRICANTE 300 CC MARCA LOCTITE
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
24141501
Película para envoltura por estiraje
4
Unidad
ROLLOS DE FILM STRETCH PARA EMBALAR DE 50 MTS., SE SUGIERE HOLD ALL O EQUIVALENTE CALIDAD.
ROLLOS DE FILM STRETCH PARA EMBALAR DE 50 MTS.
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.960
$ 35.960
31211901
Paños para herramientas
4
Unidad
BOLSAS DE HUAIPE BLACO, SE SUGIERE HILACHA'S O EQUIVALENTE CALIDAD.
BOLSAS DE HUAIPE BLANCO HILACHAS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina
2
Unidad
ESPUMA LIMPIAPANTALLA DE 120CC, SE SUGIERE K-BYTE O EQUIVALENTE CALIDAD
ESPUMA LIMPIA PANTALLA DE 120CC
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
3
Unidad
SPRAY LIMPIA CONTACTO Y LIMPIA CIRCUITOS DE 300 ML.
SPRAY LIMPIA CONTACTO Y LIMPIA CIRCUITOS DE 300 ML.
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
47131818
Limpiadores de aire
2
Unidad
AIRE COMPRIMIDO DE 225 GRS., SE SUGIERE DUSTER REMOVE O EQUIVALENTE CALIDAD.
AIRE COMPRIMIDO DE 225 GR.
$ 9.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.040
$ 19.040
Total Neto
$ 111.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.253
TOTAL OC
$ 133.113
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.