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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2450-113-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2450-112-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
S- 074 DE SECPLAN/ REPARACION DE CAMARINES,PROVEEDOR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES, ORDEN DE COMPRA , VALORES NETOS. |
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Proveniente de Licitación
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2450-112-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
IMunicipalidad de la Serena
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de la Serena
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
185617,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EMPRESA CONSTRUCTORA SAN JUAN S A
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R.U.T. |
77.197.170-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81101513
| Construcción de edificios | 1 | Global | Construcción de edificios | REPARACION DE CAMARINES EN PARQUE GABRIEL COLL SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. |
$ 976.935,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 976.935
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$ 976.935
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Total Neto
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$ 976.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.618
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$ 1.162.553
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.