Orden de Compra. Nº2450-1193-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-358-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1193-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-358-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-358-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Los Municipios son Corporaciones de Derecho Público, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, esto significa que genera sus propios ingresos. Por esto no puede comprometer pagos a 30 días, por su disponibilidad financiera y variabilidad de caja. D.A.F.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO
Comuna La Serena
Impuesto 140147,8
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS
Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS
R.U.T. 13.482.772-6
Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público20UnidadAISLADOR TENSION 25 KV AISLADOR TENSION 25 KV $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
31231313
Tubería de plástico20UnidadTUBOS PVC 90MM X 3 MTS.TUBOS PVC 90MM X 3 MTS. $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.520 $ 181.520
39111603
Alumbrado público100UnidadGRAMPA DE RETENSION METALICAGRAMPA DE RETENSION METALICA PARA 5 8 $ 5.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.500 $ 532.500
Total Neto $ 737.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.148
TOTAL OC $ 877.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.