Orden de Compra. Nº2450-1221-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-471-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1221-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-471-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-471-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 6971,48
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJugo Liquido Néctar sabor damasco, botella de 1.5 litro c/u.82022DA |JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DAMASCO $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
50201713
Bolsitas de te3CajaTé Negro. Caja de 100 bolsitas c/u.21900 |TE SUPREMO PREMIUM 100 BL CEYLAN PREMION $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1CajaAzucar Sachet de 5 gramos, caja de 800 unidades.99845 |AZUCAR SACHET 5 GR X 800 UN IANSA. $ 7.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.412 $ 7.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalletas de Chocolate rellena sabor Vainilla, paquete de 130 gramos c/u.82632VA |GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 130 GR. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGalletas Sabor Mantequilla, paquetes de 140 gramos c/u.98017 |GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GRS $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 36.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.971
TOTAL OC $ 43.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.