Orden de Compra. Nº2450-12480-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-12489-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-12480-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-12489-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-12489-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 43766,5
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Qualix
Razón Social QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA
R.U.T. 99.539.530-4
Sucursal Qualix
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra20UnidadALGODON PRENSADO 250 GRS  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
42141501
Algodoneras o fibra20UnidadALGODON DESNAT 95% 500 ML  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
42291607
Gasas o curettes quirúrgicos5UnidadHUB COMPRESA FRIO CALOR CON FUNDA.  $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.450 $ 20.450
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas20UnidadPARCHE CURITA STANDART X 100 UNIDAD  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno20UnidadAGUA OXIGENADA 10V 500 ML  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
51102713
Povidona yodada40UnidadNENEGLOS POMADA 120 GRS  $ 2.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.600 $ 118.600
51142001
Acetaminofen20UnidadKITADOL 125 MG X 6 SUP PED.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
Total Neto $ 230.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.766
TOTAL OC $ 274.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.