Orden de Compra. Nº2450-1374-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-328-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1374-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-328-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-328-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 29491,42
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101706
Cucharas de pala2UnidadPALA PUNTA HUEVO MANGO METAL ASA MADERAPALA PUNTA HUEVO MANGO METAL ASA MADERA $ 4.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.846 $ 9.846
22101706
Cucharas de pala1Unidad"PICOTA" PUNTA CON MANGO DE MADERAPICOTA PUNTA CON MANGO DE MADERA $ 8.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.483 $ 8.483
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTALADRO 13 MM de 550 W DE POTENCIA SE SUGIERE BOSCH O EQUIVALENTETALADRO 13 MM de 550 W DE POTENCIA SE SUGIERE BOSCH O EQUIVALENTE $ 51.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.405 $ 51.405
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCO DE CORTE METAL DEL 4 1/2" DISCO DE CORTE METAL DEL 4 12 $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270 $ 5.270
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO CARPINTERO EMPUÑADURA DE GOMAMARTILLO CARPINTERO EMPUÑADURA DE GOMA $ 4.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485 $ 4.485
27111516
Alicates de perforación1UnidadALICATE CAIMÁN 10 CM LARGOALICATE CAIMÁN 10 CM LARGO $ 3.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627 $ 3.627
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCARTONEROS METALICOSCARTONEROS METALICOS $ 2.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.818 $ 4.818
24101721
Cubierta del carro1UnidadSET CARRO CON RUEDAS 26" + CAJA MAGO ALUMINIO 22" SET CARRO CON RUEDAS 26 + CAJA MAGO ALUMINIO 22 $ 51.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.450 $ 51.450
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 4" BROCHA 4 $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.006 $ 6.006
31162003
Clavos de acabado4kilogramoCLAVO 4" DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTECLAVO 4 DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTE $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31162003
Clavos de acabado4kilogramoCLAVO 3" DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTECLAVO 3 DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTE $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
Total Neto $ 155.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.491
TOTAL OC $ 184.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.