Orden de Compra. Nº
2450-1374-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-328-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2450-1374-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-328-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2450-328-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Facturación
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna
La Serena
Impuesto
29491,42
Dirección de Envío de la Factura
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101706
Cucharas de pala
2
Unidad
PALA PUNTA HUEVO MANGO METAL ASA MADERA
PALA PUNTA HUEVO MANGO METAL ASA MADERA
$ 4.923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.846
$ 9.846
22101706
Cucharas de pala
1
Unidad
"PICOTA" PUNTA CON MANGO DE MADERA
PICOTA PUNTA CON MANGO DE MADERA
$ 8.483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.483
$ 8.483
27111515
Taladro de mano o empuje
1
Unidad
TALADRO 13 MM de 550 W DE POTENCIA SE SUGIERE BOSCH O EQUIVALENTE
TALADRO 13 MM de 550 W DE POTENCIA SE SUGIERE BOSCH O EQUIVALENTE
$ 51.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.405
$ 51.405
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCO DE CORTE METAL DEL 4 1/2"
DISCO DE CORTE METAL DEL 4 12
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.270
$ 5.270
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO CARPINTERO EMPUÑADURA DE GOMA
MARTILLO CARPINTERO EMPUÑADURA DE GOMA
$ 4.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.485
$ 4.485
27111516
Alicates de perforación
1
Unidad
ALICATE CAIMÁN 10 CM LARGO
ALICATE CAIMÁN 10 CM LARGO
$ 3.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.627
$ 3.627
44121612
Cuchillos cartoneros
2
Unidad
CARTONEROS METALICOS
CARTONEROS METALICOS
$ 2.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.818
$ 4.818
24101721
Cubierta del carro
1
Unidad
SET CARRO CON RUEDAS 26" + CAJA MAGO ALUMINIO 22"
SET CARRO CON RUEDAS 26 + CAJA MAGO ALUMINIO 22
$ 51.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.450
$ 51.450
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 4"
BROCHA 4
$ 1.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.006
$ 6.006
31162003
Clavos de acabado
4
kilogramo
CLAVO 4" DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTE
CLAVO 4 DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTE
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31162003
Clavos de acabado
4
kilogramo
CLAVO 3" DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTE
CLAVO 3 DE ACERO SE SUGIERE MARCA INCHALAM O EQUIVALENTE
$ 1.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
Total Neto
$ 155.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.491
TOTAL OC
$ 184.709
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.