Orden de Compra. Nº2450-1406-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-539-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1406-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-539-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-539-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO
Comuna La Serena
Impuesto 45505
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rehuce Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
R.U.T. 76.171.739-1
Sucursal Rehuce Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121508
Mantas o frazadas50UnidadFRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA CON CINTA DE TAFETAN EN TODO EL CONTORNO,EN BOLSA DE PRESENTACION INDIVIDUAL(SEÑALANDO MATERIALIDAD), RESISTENTE AL LAVADO FRECUENTE, DESPACHADOS A BODEGA UBICADA EN EDIFICIO EX-CCU,ANTES DE LA ENTREGA AVISAR A LOS FONOS 51-2206708FRAZADAS DE 1 12 PLAZA CON CINTA DE TAFETAN EN TODO EL CONTORNO,EN BOLSA DE PRESENTACION INDIVIDUALSEÑALANDO MATERIALIDAD, RESISTENTE AL LAVADO FRECUENTE, DESPACHADOS A BODEGA UBICADA EN EDIFICIO EX-CCU,ANTES DE LA ENTREGA AVISAR A LOS FONOS 51-2206708 $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.500 $ 239.500
Total Neto $ 239.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.505
TOTAL OC $ 285.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.