Orden de Compra. Nº2450-1440-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2450-1455-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de la Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1440-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-1455-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S- 384 SECPLAN-TURISMO/IMPRESION DE GUIAS RURALES DE LA SERENA,PROVEEDOR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES,ORDEN DE COMPRA,VALORES NETOS Y DESPACHO INCLUIDO.
Proveniente de Licitación 2450-1455-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de la Serena
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de la Serena
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna -1
Impuesto 99750
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales5000UnidadImpresión de papelería o formularios comercialesIMPRESION DE GUIAS RURALES DE LA COMUNA DE LA SERENA,TAMAÑO 17 X 18 CMS.,EXTENDIDA A 4/4 COLORES,1 CUARTILLA DE PORTADA EN COUCHE 200 GRS. Y 5 CUARTILLAS EN COUCHE DE 130 GRS.,CON PLISADO Y CORCHETEADAS AL LOMO.MUNICIPIO PROPORCIONARA CD ORIGINAL $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 525.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.750
TOTAL OC $ 624.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.