Orden de Compra. Nº2450-1568-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1568-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1787 del sistema cas - chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días "Según disponibilidad financiera del Municipio relacionada con los flujos de caja".
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 99242
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111501
2239-4-LP14
Hojas de cuchillo50 (1525152 )REPUESTO CUCHILLO CARTONERO FULTONS HOJA GRANDE 10 UNIDADES 1527152(1525152) REPUESTO CUCHILLO CARTONERO FULTONS HOJA GRANDE 10 UNIDADES; Código: S507610; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $22 $ 544,00 $ 0,00 $ 1.100,00 $ 27.200 $ 28.300
0
2239-4-LP14
 50 (1006110 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD 1024110(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD; Código: R682302; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $62 $ 1.553,00 $ 0,00 $ 3.100,00 $ 77.650 $ 80.750
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos50 (1006851 )PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD 1024851(1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD; Código: A185101; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $60 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 3.000,00 $ 74.450 $ 77.450
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario300 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: U474567; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $44 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 13.200,00 $ 327.900 $ 341.100
Total Neto $ 527.600
Descuento $ 5.276
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.242
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 621.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.