Orden de Compra. Nº2450-1637-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-894-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1637-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-894-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-894-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 28234
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112409
Tapas para cajas6UnidadJUNTA DE TAPA LEGRAND CODIGO= 328-03  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
24112409
Tapas para cajas10UnidadTAPAS CIEGAS PLASTICAS PARA CAJA CHUQUI  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
27111704
Enchufes10UnidadMODULOS HEMBRA RJ-45 CAT 6 COMPLETO LINKMADE- KP6WL + FP1WL  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300
27111704
Enchufes30UnidadMODULOS MACHOS DE 10 AMP MAGIC ARTICULO 2.200  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31162506
Soporte de pared200UnidadTARUGOS FISHER N°6  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31201601
Adhesivos químicos1UnidadPEGAMENTO TARRO DE 250 CM3 SE SUGIERE MARCA AGOREX O SU SIMILAR  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39121304
Cubiertas de cajas eléctricas10UnidadTAPAS ANODISADAS DOBLE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 148.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.234
TOTAL OC $ 176.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.