Orden de Compra. Nº2450-1685-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1342-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1685-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1342-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-1342-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 26073,7
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Imprecon
Razón Social RINA EUGENIA BORGE PODESTA
R.U.T. 6.893.175-4
Sucursal Comercial Imprecon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5UnidadSE SUGIERE RAI AZUL  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS AMARILLOS  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPEROS DE LANA SACA BRILLO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRAMUEBLES SPRAY SE SUGIERE MARCA VIRGINIA  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131816
Desodorantes5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY LAVANDA  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131816
Desodorantes5UnidadDESODORANTE PARA W.C. SE SUGIERE PATO PURIFIC  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
53131608
Jabones3UnidadJABONES SE SUGUIERE LE-SANCY - NEUTRO INDIVIDUALES CON DOSIFICADOR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
12161902
Detergentes surfactantes5LitroLIMPÌADOR PISO FLOTANTE PARA MADERA VITRIFICADA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
12161902
Detergentes surfactantes5LitroDE LIMPIADOR SE SUGIERE POETT  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
12181501
Ceras sintéticas5LitroCERA LIQUIDA SE SUGIERE BRAVO /INCOLORA.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47121802
Removedores4LitroLIMPIADOR SE SUGIERE MR. MUSCULO CON DOSIFICADOR  $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131502
Paños de limpieza6PackTRAPERO PARA PISO FLOTANTE  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS DE BASURA CHICAS 70 X 50  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47121701
Bolsas de basura5PaquetePAQUETES BOLSAS DE BASURA GRANDE  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
14111703
Toallas de papel10RolloDOBLE HOJA SE SUGIERE NOVA ULTRA  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
14111704
Papel higiénico20RolloCONFORT DOBLE HOJA SE SUGIERE MARCA CONFORT  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 137.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.074
TOTAL OC $ 163.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.