Orden de Compra. Nº
2450-1685-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1342-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2450-1685-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1342-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2450-1342-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Facturación
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna
La Serena
Impuesto
26073,7
Dirección de Envío de la Factura
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Imprecon
Razón Social
RINA EUGENIA BORGE PODESTA
R.U.T.
6.893.175-4
Sucursal
Comercial Imprecon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
5
Unidad
SE SUGIERE RAI AZUL
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS DE LANA SACA BRILLO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
47131830
Productos de limpieza de muebles
5
Unidad
LUSTRAMUEBLES SPRAY SE SUGIERE MARCA VIRGINIA
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY LAVANDA
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
47131816
Desodorantes
5
Unidad
DESODORANTE PARA W.C. SE SUGIERE PATO PURIFIC
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
53131608
Jabones
3
Unidad
JABONES SE SUGUIERE LE-SANCY - NEUTRO INDIVIDUALES CON DOSIFICADOR
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
12161902
Detergentes surfactantes
5
Litro
LIMPÌADOR PISO FLOTANTE PARA MADERA VITRIFICADA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
12161902
Detergentes surfactantes
5
Litro
DE LIMPIADOR SE SUGIERE POETT
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
12181501
Ceras sintéticas
5
Litro
CERA LIQUIDA SE SUGIERE BRAVO /INCOLORA.
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
47121802
Removedores
4
Litro
LIMPIADOR SE SUGIERE MR. MUSCULO CON DOSIFICADOR
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
47131502
Paños de limpieza
6
Pack
TRAPERO PARA PISO FLOTANTE
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSAS DE BASURA CHICAS 70 X 50
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
PAQUETES BOLSAS DE BASURA GRANDE
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.450
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
DOBLE HOJA SE SUGIERE NOVA ULTRA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
CONFORT DOBLE HOJA SE SUGIERE MARCA CONFORT
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
Total Neto
$ 137.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.074
TOTAL OC
$ 163.304
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.