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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2450-1734-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
69.040.100-2 |
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Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
170020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRV |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
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R.U.T. |
76.009.245-2 |
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Sucursal |
CRV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508 2239-2-LP15
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols | 1 | | (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 | (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(128)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(3)
; SERVICIO POR $ 100.000(9)
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$ 932.128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 932.128
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$ 932.128
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Total Neto
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$ 932.128
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Descuento
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$ 37.285
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.020
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.064.863
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.