Orden de Compra. Nº2450-1814-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-988-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1814-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-988-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-988-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 56214,92
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos Servicios e Importaciones Metalraf Ltda.
Razón Social REPUESTOS SERVICIOS E IMPORTACIONES METALRAF LIMIT
R.U.T. 77.188.670-1
Sucursal Repuestos Servicios e Importaciones Metalraf Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas15UnidadCAJAS DE HERRAMIENTAS 16", CON BROCHE METALICOS.  $ 13.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.495 $ 207.495
27111508
Sierras2UnidadSERRUCHO CARPINTERO PROFESIONAL, 20", HOJA DE ACERO.  $ 7.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.066 $ 15.066
27111604
Hachas de mano1UnidadHACHA MANGO FIBRA DE VIDRIO, ANATOMICO  $ 4.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134 $ 4.134
27111602
Martillos2UnidadMARTILLO CARPINTERO EMPUÑADURA ERGONOMICA, SOPORTE MAGNETICO PARA CLAVOS ACERO AL CARBON Y FIBRA DE VIDRIO.   $ 7.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.836 $ 15.836
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA METALICA CUBIERTA METALIZADA, 8 METROS.  $ 12.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.078 $ 12.078
27112802
Hojas de sierra3UnidadHOJAS DE SIERRAS 7 1/4, 18 DIAMANTES, MADERA.   $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.577 $ 5.577
31162702
Ruedas4UnidadRUEDA DE CARRETILLAS COMPLETAS, LLANTA METALICA Y RUEDA DE GOMA.  $ 7.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.756 $ 31.756
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA CORTA LATA DERECHA, 10"  $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.926 $ 3.926
Total Neto $ 295.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.215
TOTAL OC $ 352.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.