|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-2143-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-904-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2450-904-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
55286,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EL VALLE COQUIMBO |
|
Razón Social |
JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.236.539-1 |
|
Sucursal |
EL VALLE COQUIMBO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112705
| Martillos de demolición | 1 | Unidad | ROTO MARTILLO DE 24 MM 800 W 5600 GPM | ROTO MARTILLO DE 24 MM 800 W 5600 GPM O SIMILAR |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
31191502
| Discos bruñidores | 30 | Unidad | DISCOS DE CORTE DE 9". | DISCOS DE CORTE DE 9. |
$ 1.146,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.380
|
$ 34.380
|
31191502
| Discos bruñidores | 30 | Unidad | DISCOS DE CORTE DE 7". | DISCOS DE CORTE DE 7. |
$ 754,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.620
|
$ 22.620
|
31191502
| Discos bruñidores | 60 | Unidad | DISCOS DE CORTE DE 4". | DISCOS DE CORTE DE 4. |
$ 633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.980
|
$ 37.980
|
23171515
| Electrodos para soldar | 8 | Paquete | DE ELECTRODOS PARA SOLDAR 6011 3/32, DE 5 KILOS CADA PAQUETE. | E ELECTRODOS PARA SOLDAR 6011 332, DE 5 KILOS CADA PAQUETE. |
$ 9.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.000
|
$ 76.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 290.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.286
|
|
$ 346.266
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.