|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-244-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-61-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2450-61-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
23940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
nico impresores ltda. |
|
Razón Social |
nicoimpresores limitada
|
|
R.U.T. |
76.566.365-2 |
|
Sucursal |
nico impresores ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111611
| Tarjetas de invitación o anuncio | 6000 | Unidad | TARJETAS BLANCAS DE 9 X 21 CM, BLANCAS CON ESPESOR DE 200 GRAMOS, EN OPALINA HILADA | tarjetas blancas de 9x21 cms en opalina hilada de 200 grs. |
$ 21,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.940
|
|
$ 149.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.