Orden de Compra. Nº2450-25-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-25-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 788500
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA Y CONTACTOSDIRECCION DE DESPACHO: Cristóbal Colón 261, La Serena
CONTACTO: 512 427843
CORREO: rodrigo.castillo@laserena.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GMA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GMA SPA
R.U.T. 77.171.168-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112002
Azadones50UnidadAZADON, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
27112003
Rastrillos50UnidadRASTRILLO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
24101501
Carretillas10UnidadCARRETILLAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
47121501
Carros para limpieza40UnidadLUTOCAR 120 LTS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
31151609
Eslabones de cadena40UnidadCADENA LUTOCAR , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
46171501
Candados40UnidadCANDADO LUTOCAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
40142008
Mangueras para agua10UnidadMANGUERA DE JARDIN PVC, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
47131611
Palas para basura50UnidadPALA METALICA PARA ASEO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
47131615
Escobillones50UnidadESCOBILLON MUNICIPAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.-  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 4.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 788.500
TOTAL OC $ 4.938.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.108.671-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.