Orden de Compra. Nº2450-258-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-218-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-258-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-218-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-218-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 33142,65
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Kodipra
Razón Social JOSE ALFREDO CERDA PACHECO
R.U.T. 6.143.842-4
Sucursal Supermercado Kodipra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20RolloTOALLAS DE PAPEL, SE SUGIERE NOVA ULTRA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
14111705
Servilletas de papel20PaqueteSE SUGIERE ELITE DE 50 UNIDADES C/U.  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131603
Esponjas5UnidadPARA LAVAR LOZA AMARILLA CON VERDE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS GRANDE SE SUGIERE QUIX  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
47131803
Desinfectantes domésticos5BotellaDE CLORO DE 2 LTS. C/U  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.155 $ 4.155
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIADOR EN CREMA SE SUGIERE GIF GRANDE  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15kilogramoDE AZUCAR SE SUGIERE IANSA  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065 $ 7.065
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Paquete15 OBLEAS,5 LIMON,10 KUKI,15 TRITON,15 VINO Y 10 COCO, SE SUGIERE MACKAY  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.770 $ 28.770
50181909
Galletas saladas10PaqueteDE SODA CLASICO AMARILLA SE SUGIERE MACKAY  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
50201711
Té Instantáneo10UnidadCAJAS DE 100 UNID. C/U, SE SUGIERE LIPTON ETIQUETA NEGRA.  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
50201710
Té de hierbas5UnidadDE 20 UNID. C/U  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50201706
Café10UnidadNESCAFE DE 170 GRS. SE SUGIERE FINA SELECCION   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
50201710
Té de hierbas5UnidadTE VERDE CAJAS DE 20 UNID. C/U  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
50202310
Agua mineral20UnidadDE 500 CC. CON GAS  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
50202310
Agua mineral60UnidadDE 500 CC. CON GAS SE SUGIERE NEXT SABOR MANZANA.  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
Total Neto $ 174.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.143
TOTAL OC $ 207.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.