|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-292-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-274-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2450-274-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
63840 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ApartHotelSenderodelSol |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SENDERO DEL
|
|
R.U.T. |
76.973.640-9 |
|
Sucursal |
ApartHotelSenderodelSol |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111801
| Habitación sencilla | 14 | Unidad | | HOSPEDAJES PARA GRUPO DE PARACAIDISTAS DE LA FACH, LLEGADA EL SABADO 21/02 Y EL RETIRO EL LUNES 23/02/2009 POR LA MAÑANA. |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.000
|
$ 336.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.840
|
|
$ 399.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.