Orden de Compra. Nº2450-304-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2450-296-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de la Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-304-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-296-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 4 tortas para 50 personas c/u, 18 bebidas de 3 litros c/u,2 jugos naturales de 11/2 c/u, 250 vasos plasticos, 250 platos plasticos, 6 paquetes de servilleta de 50 c/u, 2 agua mineral de 2 litros c/u,250 rosas rojas y blancas con envoltura para la ocasion
Proveniente de Licitación 2450-296-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de la Serena
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de la Serena
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna -1
Impuesto 61168,6
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANDRA MANGINI MARIN
R.U.T. 8.811.150-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
bebidas 3 lts coca cola mas 2 aguas20Unidadbebidas 3 lts coca cola mas 2 aguas20 bebidas de 3 litros cada una y 2 de agua mineral de 2 litros c/u $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202304
jugos 1 1/2 watts2Unidadjugos 1 1/2 watts2 jugos naturales de 1 1/2 cada uno $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
52151709
set desechable con todo lo solicitado1Globalset desechable con todo lo solicitado300 vasos plasticos, 300 platos plasticos y 300 tenedores plastico ( todo desechable ) $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111705
paquetes servilletas grandes6Unidadpaquetes servilletas grandespaquetes de servilletas con diseños femeninos ( para la ocasion, Dia Internacional de la Mujer ) tamaño normal $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
10161705
rosas en papel celofan.300Unidadrosas en papel celofan.300 rosas de color blancas y rojas , con su respectiva envoltura para la ocasion ( Dia Internacional de la Mujer ) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 321.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.169
TOTAL OC $ 383.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.