|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2450-327-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-118-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2450-118-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SERENA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
69.040.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
66500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PABLO EUGENIO |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE INGENIERÍA PABLO CASTRO BERRÍOS E.I.R
|
|
R.U.T. |
76.535.184-7 |
|
Sucursal |
PABLO EUGENIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | Construcción e instalación de puerta y marco de aluminio en oficina; medidas: altura=2.15 /ancho=1.18, de vidrio transparente 5mm., según estructura existente,(se podra verificar en terreno lo solicitado).Se adjunta croquis. | Puerta de aluminio con vidrio empavonado 1.18 de largo x 2.15 de ancho, instalada. |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.500
|
|
$ 416.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.